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龙岗区纪律检查委员会(监察局)2016年部门决算
时间:2017-11-14

目 录

一、深圳市龙岗区纪委(监察局)概况

(一)部门职能

(二)构成设置

      二、深圳市龙岗区纪委(监察局)2016年度部门

决算表

三、龙岗区纪委(监察局)2016年部门决算情况说明

四、名词解释


    一、深圳市龙岗区纪委(监察局)概况

(一)部门职责

1.维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实中央、省、市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设,组织协调全区反腐败工作;监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展计划及省、市、区政府颁发的决议和命令的情况。

2.负责查处区属各级党()委及所属党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重大复杂的案件。

3.负责查处区政府各部门、各街道和区属企事业单位及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4.负责作出维护党纪政纪的决定;制定全区党风党纪政纪教育计划,会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5.负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究;负责全区纪检监察系统相关规定、制度的研究制定和修改工作;参与制定本区的党纪、政纪规范性文件。

6.按照上级的工作部署和要求,制定全区纠正部门和行业不正之风的工作意见,检查、监督部门和行业作风建设的情况,查处不正之风;指导和督促行政审批电子监察相关工作。

7.负责本区纪检监察组织和队伍建设,管理纪检监察干部,会同区委组织部对全区纪检监察干部进行考察、考核,提出任免意见;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

8.组织指导全区党政群机关、人大机关、政协机关及区属企事业单位领导干部廉洁自律工作;推动全区惩治和预防腐败体系建设。

9.承办区委、区政府和上级纪委、监察部门授权和交办的其他事项。

(二)机构设置

龙岗区纪委(监察局)部门预算单位包括:龙岗区纪委(监察局),区廉洁城区建设办公室(非独立核算)。区纪委(监察局)内设11个室:办公室(纪检监察干部监督室)、教育调研室、党风政风监督室(区党风廉政建设领导小组办公室、区政府纠风办公室)、信访室(举报中心、案件监督管理室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、执法和效能监督室、巡视检查一室、巡视检查二室,下设六个派驻纪检组及1个下属事业单位(廉洁城区办)。

二、深圳市龙岗区纪委(监察局)2016年度部门决算表

 

 

三、深圳市龙岗区纪委(监察局)2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算3584.91万元(含其他收入0.13万元),比2015年收入决算增加354.16万元,增长9.88%。收入增加主要原因是:人员正常晋升、职务变动经费等。

2016年支出决算3513.96万元,比2015年支出决算增加258.67万元,增长7.4%。支入增加主要原因是:人员正常晋升、职务变动经费等。

(二)收入决算情况说明

2016年收入决算3584.91万元,其中:财政拨款收入3584.77万元,占99.99%;其他收入0.13万元。

(三)支出决算情况说明

2016年支出决算3513.96万元,其中:基本支出2955.11万元,占84%;项目支出558.85万元,占16%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年收入决算3584.77万元,其中:财政拨款收入3513.96万元,年初财政拨款结转和结余70.81万元;相比年初预算增加了180.94万元,增加5%;与2015年相比,财政拨款收入支出增加605.63万元,增加主要原因是:人员正常晋升、职务变动经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出按用途划分,基本支出2955.11万元,占84%;项目支出558.85万元,占16%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出2955.11万元,其中:工资福利支出1947.32万元,主要用于在职人员工资福利支出。对个人和家庭的补助763.31万元,主要用于退休人员经费、干部职工困难补助和住房改革支出。商品和服务支出243.96万元,主要包括综合定额经费、车辆运行维护费、培训费、工会经费、福利费等公用经费等,其他资本性支出0.52万元,主要用于办公设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2016年“三公经费”财政拨款支出共30.15万元,相比年初预算减少47.65万元,减少61%;相比2015年减少4.52万元,减少13%。主要原因是:公务车改革后公车运行维护费支出和公务接待支出比年初预算减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团(组)0个、0人次。与年初预算一致,与2015年一致。

2.2016年公务用车购置费支出0万元,与2015年持平,与2016年预算持平。公务用车运行维护费支出29.85万元(公务车改革后办案用车及其他公务用车共13辆),比年初预算72.8万元,减少42.95万元,降低59%;比2015年决算34.22万元,减少4.37万元,降低13%。减少主要原因是:公务用车改革后,厉行节约,绿色出行及贯彻落实相关规定精神车辆运行及维护费支出相应减少。

3.公务接待支出0.30万元,比年初预算5万元减少4.70万元,降低94%,比2015年决算0.45万元,减少0.15万元,降低33%。减少的主要原因是:贯彻落实厉行节约规定、中央“八项规定”精神等原因减少公务接待费支出。主要用于:协助上级纪检监察机关和兄弟地区纪检监察机关来我区开展纪律审查工作,以及考察调研相关业务工作等接待支出,共接待6批次25人。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出的情况。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费244.48万元,与2015年相比减少了118.10万元,降低33%。减少主要原因:按相关规定严格控制各项支出。

2.政府采购支出情况说明。

本部门2016?年度政府采购支出总额81.52万元,其中:政府采购货物支出81.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.2016年度预算绩效情况说明

1)绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门组织对廉洁城区、行政监察事务、预防及宣教工作等3个项目的预算执行情况进行了绩效自评,从评价情况,均较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

20142016年,本部门无财政专项资金使用绩效情况。

2)民生项目、重点项目绩效评价报告。

2016年,本部门无民生项目、重点项目情况。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

    2016年,本部门无特殊事项。

四、名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指取得除财政拨款收入的利息收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

2.工资福利支出:反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

4.项目支出:反映单位各项业务的支出。

5.机关运行经费支出:运行用于货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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